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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_PESSOA>PANIFICADORA BRAGA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>333903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PANIFICADORA BRAGA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.284.781/0001&#45;29</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PANIFICADORA BRAGA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.284.781/0001&#45;29</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente lanche oferecido aos Vereadores e Secretários deste Município, bem como aos Prefeitos de Alto Rio Novo, Boa Esperança, Ecoporanga, Pancas, Vila Pavão, Mucurici e Ponto Belo, que se reuniram nesta Casa de Leis, no dia 16 de abril de 2010 , com a Deputada Federal Rose de Freitas, para solicitar recursos do Orçamento Geral da União para seus respectivos municípios, conforme Nota Fiscal nº 001303.</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2010</ANO_PROCESSO>
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		<ANO_EMPENHO>2010</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Ação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção das Atividades Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>333903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTACAO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>00500 &#45; Recursos Próprios</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PANIFICADORA BRAGA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.284.781/0001&#45;29</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente aos gêneros alimentícios consumidos nesta Casa de Leis durante o mês de maio do corrente ano, conforme descrição da Nota Fiscal nº 001309.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>167.86</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICACOES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>1102 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PANIFICADORA BRAGA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente aos gêneros alimentícios consumidos pelos Vereadores desta Casa de Leis no dia 04/04/2012 durante a sessão ordinária realizada naquela data, conforme requerimento protocolado sob o nº 6.022 c/ o DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF&#45;e nº 000.000.140 e cupons fiscais anexos.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente aos gêneros alimentícios consumidos nesta Casa de Leis durante o mês de abril de 2013, conforme DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF&#45;e nº 000.000.329.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_PESSOA>PANIFICADORA BRAGA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à aquisição dos gêneros alimentícios consumidos nesta Casa de Leis durante o mês de julho de 2013, conforme DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF&#45;e nº 000.000.376.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>237.41</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Atuação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Atuação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000471/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;12&#45;27</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000117/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000117/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2019</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000360/2019</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000471/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Atuação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>PANIFICADORA BRAGA LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>39.284.781/0001&#45;29</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2019</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000004/2019</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2019&#45;05&#45;24</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2019&#45;05&#45;24</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2020&#45;05&#45;23</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente a gêneros alimentícios consumidos nesta Câmara Municipal no mês de dezembro de 2019, conf. Processo Administrativo nº 8580/2019, Contrato nº 004/2019 e DANFE &#45; Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF&#45;e nº 000.001.448.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12.71</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
