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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<VLR_DOCUMENTO>350.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
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		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Atuação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_PESSOA>RG PROVIDER LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2018&#45;02&#45;01</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2018&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<VLR_DOCUMENTO>350.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC;</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 20 (vinte) Megabits de download e 20 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de março de 2019, conf. Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2019, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 000.025.254 c/ seu respectivo Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA;</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RG PROVIDER LTDA &#45; ME</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>13 &#45; ARTIGO 24 INCISO 13 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 20 (vinte) Megabits de download e 20 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de maio de 2019, conf. Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2019, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 000.026.159 c/ seu respectivo Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 20 (vinte) Megabits de download e 20 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de setembro de 2019, conf. Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2019, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 000.027.080 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>397.65</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;04&#45;09 08:33:39</USUARIO_DATA>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 20 (vinte) Megabits de download e 20 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de janeiro de 2020, conf. Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2019, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 000.027.925 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2020&#45;12&#45;31 18:00:13</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA;</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA;</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2021&#45;12&#45;31 21:30:08</USUARIO_DATA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Atuação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
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		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2022&#45;12&#45;29 21:30:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA;</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>13 &#45; ARTIGO 24 INCISO 13 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 20 (vinte) Megabits de download e 20 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de fevereiro de 2022, conf. Contrato de Prestação de Serviços nº 002/2019, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 000.033.247 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção de Atividades Administrativas e Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA;</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA;</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 20 (vinte) Megabits de download e 20 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de fevereiro de 2023, conf. Contrato nº 001/2022, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 000.036.382 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;12&#45;31 21:30:08</USUARIO_DATA>
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		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC;</CNO_PLANO_CONTA>
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		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;12&#45;31 21:30:08</USUARIO_DATA>
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		<VLR_DOCUMENTO>400.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
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		<VLR_DOCUMENTO>420.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<VLR_DOCUMENTO>420.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;12&#45;31 21:30:03</USUARIO_DATA>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 200 Megabits de download e 200 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de dezembro de 2024, conf. Contrato nº 001/2024, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 000.046.295 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 200 Megabits de download e 200 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de janeiro de 2025, conf. Contrato nº 001/2024, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 000.046.601 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RG PROVIDER LTDA</NOM_PESSOA>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 200 Megabits de download e 200 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de fevereiro de 2025, conf. Contrato nº 001/2024, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação nº 000.051.143 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>420.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;12&#45;31 21:30:00</USUARIO_DATA>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 200 Megabits de download e 200 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de novembro de 2025, conf. Contrato nº 001/2024, Nota Fiscal nº 360 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 200 Megabits de download e 200 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de dezembro de 2025, conf. Contrato nº 001/2024 (Processo Administrativo nº 10608/2024 &#45; Dispensa de Licitação nº 001/2024), Nota Fiscal nº 6686 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_LICITACAO>0000001/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 200 Megabits de download e 200 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de janeiro de 2026, conf. Contrato nº 001/2024 (Processo Administrativo nº 10608/2024 &#45; Dispensa de Licitação nº 001/2024), Nota Fiscal nº 18707 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>420.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;17 21:30:04</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Atuação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RG PROVIDER LTDA</NOM_PESSOA>
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		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;03&#45;28</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000001/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 200 Megabits de download e 200 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de fevereiro de 2026, conf. Contrato nº 001/2024 (Processo Administrativo nº 10608/2024 &#45; Dispensa de Licitação nº 001/2024), Nota Fiscal nº 24777 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>420.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2024&#45;03&#45;28</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2024&#45;03&#45;28</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2027&#45;03&#45;28</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000001/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 200 Megabits de download e 200 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de março de 2026, conf. Contrato nº 001/2024 (Processo Administrativo nº 10608/2024 &#45; Dispensa de Licitação nº 001/2024), Nota Fiscal nº 30771 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>420.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;17 21:30:04</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Boa Esperança</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.041/0001&#45;35</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>211032</SEQ_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;05&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0010608/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000156/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CÂMARA MUNICIPAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Atuação Legislativa</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33904000000 &#45; SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO &#45; PESSOA JURÍDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33904099000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TIC</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000000 &#45; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>RG PROVIDER LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>05.890.739/0001&#45;30</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<NRD_LICITACAO>0000001/2024</NRD_LICITACAO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Pagamento da despesa referente à prestação de serviços de fornecimento de 01 (um) link dedicado de internet com velocidade de 200 Megabits de download e 200 Megabits de Upload, através de Fibra Óptica, no mês de abril de 2026, conf. Contrato nº 001/2024 (Processo Administrativo nº 10608/2024 &#45; Dispensa de Licitação nº 001/2024), Nota Fiscal nº 36725 e Relatório Mensal de Acompanhamento do referido contrato.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>420.00</VLR_DOCUMENTO>
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</RECORDS>
