PAGAMENTO 0000117/2026

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Boa Esperança
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 0000117/2026 Data: 07/04/2026
Número da Liquidação: 0000087/2026 Número do Empenho: 0000070/2026
Favorecido: ADRIEL DE SOUZA SILVA CPF/CNPJ do Favorecido: ***.977.467-**
Histórico: Pagamento da despesa referente à concessão de 01 diária ao Procurador Geral desta Câmara Municipal, visando à indenização de despesas durante viagem a serviço para acompanhar a Presidente deste Poder Legislativo na reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Viana-ES, naquela Câmara Municipal, neste dia 07 de abril de 2026, conf. Processo nº 11702/2026.
Valor: 250,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - Atuação Legislativa
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000070/2026